Mediante Informe N° 1361-2017-SMV/07, se sometió a consideración del Comité del Sistema de Control Interno (SCI) la evaluación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno (PTSCI) al 29.12.2017, del Informe Final de evaluación de la implementación del PTSCI de la SMV y del informe de retroalimentación del SCI, presentado mediante Informe N° 1365-2017-SMV/07, del 29.12.2017, en el cual se daba por concluida la implementación del SCI de la SMV, en concordancia a los alcances de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD.
Mediante Acta de Reunión, del 17.04.2018, el Superintendente del Mercado de Valores aprobó los documentos citados en el párrafo precedente, y dispuso que se continúe con el proceso de mejora continua del SCI tomando como base el modelo de madurez del SCI aplicado por la CGR, implementando progresivamente mejoras para fortalecer el SCI de la SMV.
El 17.05.2019 la Contraloría emitió nuevos lineamientos para la implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, a través de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG (17.05.2019).
Considerando la nueva normativa, mediante Informe N° 1109-2019-SMV/07 (25.09.2019) se pone en conocimiento de la Alta Dirección acerca de la mejora continua y del diagnóstico de Cultura Organizacional del SCI de la SMV
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A continuación se listan las acciones que viene desarrollando la entidad para la Implementación de su Sistema de Control Interno (SCI), así como de la programación de actividades 2020
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